9月23日,受市政府委托,陽江市審計局局長傅光焱向市第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議作了《陽江市人民政府關(guān)于我市2021年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。
一年來,市審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),按照立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的要求,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、聚焦主責(zé)主業(yè),加大了對重大政策措施貫徹落實、經(jīng)濟(jì)社會運行風(fēng)險隱患以及重點民生資金和項目等的審計力度。報告重點圍繞市縣財政管理及市級部門預(yù)算執(zhí)行審計、重大政策措施落實跟蹤審計、重點民生和重大投資項目審計、國資國企審計、審計移送的違紀(jì)違法問題線索情況等5個方面,全面反映了2021年度審計工作情況,主要呈現(xiàn)以下特點:
一是著力促進(jìn)重大政策貫徹落實。報告圍繞省委省政府“1+1+9”工作部署以及市委“123+N”工作安排,在重大政策措施落實跟蹤審計中重點反映了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接審計、統(tǒng)籌發(fā)展和安全相關(guān)政策落實審計兩個專題內(nèi)容,及時反映影響經(jīng)濟(jì)安全的苗頭性、傾向性、普遍性問題,推動規(guī)范管理、防微杜漸。如在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接審計中,反映了扶貧資產(chǎn)管理、防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不到位的問題;在統(tǒng)籌發(fā)展和安全相關(guān)政策落實審計中,反映了撂荒耕地整治緩慢、未建立“兩區(qū)”信息化監(jiān)測監(jiān)管體系的問題。
二是扎實做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作。牢牢把握經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,聚焦財政財務(wù)收支真實合法效益這一主責(zé)主業(yè),重點審計了市級財政管理及決算草案情況、市級部門預(yù)算執(zhí)行情況、縣級及鎮(zhèn)(街道)財政管理情況,反映了預(yù)算管理、非稅收入管理、資金管理使用、國有資產(chǎn)管理不規(guī)范等問題,推動構(gòu)建完整的財政審計監(jiān)督鏈條。
三是著力推進(jìn)重點民生政策和重大投資項目落地落實。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞與人民群眾切身利益緊密相連的社會保障、公立醫(yī)院藥品耗材管理、公共服務(wù)以及重大投資等問題加強(qiáng)審計監(jiān)督。如城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策措施落實情況審計中,重點反映了養(yǎng)老服務(wù)政策制定不完善、養(yǎng)老服務(wù)政策落實不到位、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理不嚴(yán)等問題;重大投資項目審計中,重點反映了工程概算、預(yù)算和結(jié)算執(zhí)行不到位,工程基建程序和建設(shè)管理、建設(shè)資金管理不規(guī)范等問題。
四是國資國企審計持續(xù)加強(qiáng)。報告反映了漠陽置業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2020年至2021年財務(wù)收支情況,以及陽春市馬水鎮(zhèn)自然資源資產(chǎn)審計情況,重點揭示了國有資產(chǎn)管理不完善等問題,以及對鎮(zhèn)水資源管理、土地土壤防治治理、基本農(nóng)田林地管理管護(hù)不到位等問題,積極推動加強(qiáng)國資國企領(lǐng)域的監(jiān)督管理。
五是揭示重大違紀(jì)違法問題線索舉措有力。堅持深化標(biāo)本兼治,一體推進(jìn)“不敢腐、不能腐、不想腐”的重要要求,不斷加強(qiáng)權(quán)力運行監(jiān)督制約,持續(xù)加大對侵害群眾利益、違反中央八項規(guī)定精神、工程建設(shè)領(lǐng)域等問題的查處力度,市審計局共出具審計移送處理書(函)17份,移送違紀(jì)違法問題線索50起,充分發(fā)揮反腐敗“利劍”作用。同時,加強(qiáng)審計與紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察等監(jiān)督的貫通協(xié)同,積極推動全面從嚴(yán)治黨向縱深推進(jìn)。
六是審計發(fā)現(xiàn)問題的整改力度進(jìn)一步加強(qiáng)。市審計局創(chuàng)新整改方式方法,加大整改指導(dǎo)力度,要求各被審計單位精準(zhǔn)施策、分類整改,取得較好成效。截至2022年6月30日,對上一年度審計查出的60個突出問題,要求立行立改的51個問題已全部整改到位,整改金額11.33億元。同時,持續(xù)加強(qiáng)對審計查出問題整改的長效跟蹤檢查,定期開展審計整改專項督導(dǎo)檢查,對已整改的問題適時開展“回頭看”,有效提升審計監(jiān)督效能。
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