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        陽江市2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案的報告
        來源:本站 時間:2010-02-09 09:48 【字體: 】 瀏覽量:-
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         ?。?010年1月20日在陽江市第五屆人民代表大會第五次會議上)

         

          陽江市財政局局長 許培業(yè)

         

        各位代表:

          受市人民政府委托,我向大會報告陽江市2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案,請予審議。

         

          一、2009年預算執(zhí)行情況

         

          2009年,面對國際金融危機沖擊和經(jīng)濟財政的嚴峻形勢,全市各級政府和財政部門在市委的正確領(lǐng)導下,在市人大及其常務(wù)委員會的監(jiān)督支持下,深入學習實踐科學發(fā)展觀,按照中央、省、市的經(jīng)濟工作部署以及市五屆人大四次會議審議通過的預算,堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則,貫徹落實中央擴大內(nèi)需政策,實施積極的財政政策,依法治稅理財,努力增收節(jié)支,深化財政改革,加強財政管理,基本保證了全市國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的資金需要,市五屆人大四次會議通過的各項收支計劃和工作任務(wù)完成情況良好。

          據(jù)快報統(tǒng)計(以下2009年財政收支數(shù)均為快報數(shù)),2009年,全市地方一般預算收入完成201556萬元,為年度預算189738萬元的1062%,比上年收入實績163572萬元增收37984萬元,增長232%。加上上級補助收入375873萬元,上年結(jié)余(含省批復決算增加數(shù))9133萬元,調(diào)入資金10521萬元,全年總計收入597083萬元。全市一般預算支出完成561878萬元,比上年支出實績459288萬元增支102590萬元,增長223%。加上上解上級支出6888萬元,增設(shè)預算周轉(zhuǎn)金支出878萬元,全年總計支出569644萬元。收支相抵結(jié)余27439萬元,減除結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出26369萬元,凈結(jié)余1070萬元。

          2009年,市本級地方一般預算收入完成76405萬元,為年度預算66020萬元的1157%,比上年收入實績57009萬元增收19396萬元,增長340%。加上上級補助收入375873萬元(根據(jù)財政部文件要求,2009年市本級反映上級補助收入和上解上級支出均為全市合計數(shù),相應在支出方反映對下級補助的合計數(shù)),縣(市、區(qū))上解收入11003萬元(含上解省財政的收入),上年結(jié)余(含省批復決算增加數(shù))1035萬元,調(diào)入資金8121萬元,總計收入472437萬元。市本級一般預算支出146192萬元,比上年支出實績105989萬元增支40203萬元,增長379%。加上補助縣(市、區(qū))支出295392萬元,上解上級支出6888萬元,總計支出448472萬元。收支相抵結(jié)余23965萬元,減除結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出23580萬元,凈結(jié)余385萬元。

          剔除省財政補助縣(市、區(qū))的收入和縣(市、區(qū))上解省財政的支出,2009年市本級的收支完成數(shù)為:地方一般預算收入完成76405萬元,加上上級補助收入87597萬元,縣(市、區(qū))上解收入6249萬元,上年結(jié)余(含省批復決算增加數(shù))1035萬元,調(diào)入資金8121萬元,總計收入179407萬元。市本級一般預算支出146192萬元,加上補助縣(市、區(qū))支出7116萬元,上解上級支出2134萬元,總計支出155442萬元。收支相抵結(jié)余23965萬元,減除結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出23580萬元,凈結(jié)余385萬元。

         

          2009年市本級一般預算收入的主要項目是:

         

          (一)增值稅收入4677萬元,比上年下降298%,減收1986萬元。

          (二)營業(yè)稅收入13003萬元,比上年增長192%,增收2095萬元。

         ?。ㄈ┢醵愂杖?905萬元,比上年下降3%,減收182萬元。

         ?。ㄋ模┢髽I(yè)所得稅收入3630萬元,比上年下降297%,減收1534萬元。

         ?。ㄎ澹﹤€人所得稅收入2172萬元,比上年下降01%,減收3萬元。

         ?。┏鞘芯S護建設(shè)稅收入3124萬元,比上年增長9%,增收258萬元。

         ?。ㄆ撸┬姓聵I(yè)性收費收入15294萬元,比上年增長184%,增收9909萬元,增收的主要原因是2009年按上級要求將大部分非稅收入納入預算管理。

         ?。ò耍m検杖?296萬元,比上年增長521%,增收1129萬元。

         

          2009年市本級一般預算支出的主要項目是:

         

          1、一般公共服務(wù)25668萬元,比上年支出23377萬元增長98%。

          2、公共安全17054萬元,比上年支出16807萬元增長15%。

          3、教育15021萬元,比上年支出12186萬元增長233%。

          4、科學技術(shù)2453萬元,比上年支出2215萬元增長107%。

          5、文化體育與傳媒3200萬元,比上年支出2390萬元增長339%。

          6、社會保障和就業(yè)21294萬元,比上年支出17935萬元增長187%。

          7、醫(yī)療衛(wèi)生5116萬元,比上年支出5695萬元下降102%。

          8、環(huán)境保護2925萬元,比上年支出2454萬元增長192%。

          9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7906萬元,比上年支出5669萬元增長395%。

          10、農(nóng)林水事務(wù)9623萬元,比上年支出7206萬元增長335%。

          11、交通運輸17966萬元,比上年支出1172萬元增長14329%,主要是成品油稅費改革后消費稅增收相應安排的公路養(yǎng)護等支出較多。

          12、采掘電力信息等事務(wù)3884萬元,比上年支出2797萬元增長389%。

          13、糧油物資儲備等管理事務(wù)6084萬元,比上年支出3105萬元增長959%。

          14、其他支出7948萬元(含人防費支出5694萬元),比上年支出2981萬元增長1666%。

         

          2009年,為確保預算任務(wù)的順利完成,我們著重抓了以下幾個方面的工作:

         ?。ㄒ唬┣Х桨儆嫿M織財政收入,努力完成預算任務(wù)。面對全球金融危機造成經(jīng)濟增速放緩、稅源減少等方面的不利影響,全市各級財稅部門迎難而上,積極采取各項措施,加強收入征管。繼續(xù)實施財稅聯(lián)席會議和收入通報制度,落實收入征管責任制;堅持依法治稅,加強對重點稅源的跟蹤和監(jiān)控,確保重點企業(yè)和重點項目的稅收及時足額入庫;進一步加強非稅收入的征收管理,全面落實“收支兩條線”管理制度;加大稅務(wù)稽查力度,打擊各種稅收違法行為。在各級財稅部門共同努力下,2009年全市和市本級財政皆超額完成了預算收入任務(wù)。

          (二)貫徹落實科學發(fā)展觀,不斷提高財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障能力。2009年,圍繞“擴內(nèi)需、保增長、惠民生”的政策目標,實施靈活積極的財政政策,確保擴大內(nèi)需項目支出及時撥付,積極調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu),認真落實中央和省關(guān)于厲行節(jié)約的各項政策規(guī)定,按照公務(wù)購車和用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用、黨政機關(guān)出國(境)經(jīng)費、辦公經(jīng)費標準“五個零增長”的要求,從嚴控制一般性支出,進一步加大對民生領(lǐng)域的投入,推進和諧社會建設(shè),重點開展了以下工作:

          全面推進擴大內(nèi)需新增中央投資項目建設(shè)。市政府抓住中央實行積極的財政政策的機遇,積極爭取中央、省財政擴大內(nèi)需專項資金支持,其中2008年爭取到23個項目,2009年52個,兩年一共75個項目,新增投資49068萬元。其中:中央投資159252萬元,省配套資金124478萬元,市配套資金99561萬元,縣(市、區(qū))配套資金55181萬元,企業(yè)和農(nóng)戶自籌資金52208萬元。2009年,我市還爭取到地方政府債券資金21067萬元,用于基礎(chǔ)設(shè)施項目及擴大內(nèi)需項目建設(shè)。我市各級財政部門按照財政部《2009年地方政府債券資金項目安排管理辦法》和省財政廳《實施促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的積極財政政策資金管理辦法》的規(guī)定,堅持“加強管理、特事特辦、快速實施、確保效益”的原則,及時撥付并認真監(jiān)管擴大內(nèi)需資金。項目建設(shè)進展順利,成為我市經(jīng)濟發(fā)展的強力引擎。

          用好用活省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)競爭性扶持資金。廣州(陽江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被評為省第二批示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園,獲得了省財政競爭性扶持資金5億元。市政府制定了《陽江市使用省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競爭性扶持資金管理辦法》,對5億元扶持資金實行規(guī)范管理,確保扶持資金??顚S谩M瑫r,為充分發(fā)揮扶持資金的放大作用,市政府以競爭性扶持資金5億元為主體,搭建融資平臺,向國家開發(fā)銀行申請增加我市基礎(chǔ)設(shè)施和部分民生項目貸款的授信額度,國家開發(fā)銀行對我市的授信額度增加到24億元,陽江高新區(qū)工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等三個項目146億元貸款已經(jīng)落實,加快了我市基礎(chǔ)設(shè)施和民生項目建設(shè)速度。

          積極推行對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園補助資金實行激勵型分配的創(chuàng)新機制。為更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園補助資金的使用效益,市政府出臺激勵措施,從省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競爭性扶持資金中安排1億元,對廣州(陽江)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)內(nèi)按期完工的標準廠房進行獎勵;從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金中安排5千萬元,由我市東莞長安(陽春)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園、中山火炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園、佛山禪城(陽東)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園進行競爭性使用,按園區(qū)實現(xiàn)工業(yè)增加值、新增地方稅收、標準廠房完工面積等因素進行激勵型分配。通過創(chuàng)新財政資金分配機制,充分發(fā)揮財政資金的激勵引導作用,加快我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展。

          認真做好汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)工作。貫徹落實中央實施汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng),拉動農(nóng)村消費的政策,積極做好與各銷售網(wǎng)點的溝通協(xié)調(diào),加快審核進度,及時撥付補貼資金。共撥付汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼資金1545萬元,家電下鄉(xiāng)補貼資金478萬元,有效拉動了農(nóng)村消費。

          進一步加大農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生領(lǐng)域的投入。加大對農(nóng)村公共事業(yè)的投入,大力推進城鄉(xiāng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)進程。繼續(xù)做好農(nóng)資綜合直補、種糧直補和成品油價格補貼工作,全市共撥付農(nóng)資綜合直補資金8184萬元,撥付種糧直補資金1158萬元,撥付成品油價格補貼資金9907萬元。支持教育事業(yè)發(fā)展,切實做好義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作,全市共撥付農(nóng)村免費義務(wù)教育補助經(jīng)費9866萬元,城鎮(zhèn)免費義務(wù)教育補助經(jīng)費2318萬元。支持做好醫(yī)療衛(wèi)生工作,全市共撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金4392萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金525萬元。支持加大低收入群體保障力度,全市共撥付城鄉(xiāng)最低生活保障補助9020萬元。積極籌措資金解決困難企業(yè)退休人員的基本醫(yī)療保險問題,全市共撥付補助資金379萬元。

         ?。ㄈ┥罨黜椮斦母?,加快構(gòu)建公共財政體制框架。各項財政改革全面推進,公共財政體制框架初步建立。在部門預算中貫徹績效性原則,進一步擴大績效評價的項目范圍,部門預算科學化、精細化取得新突破。國庫集中支付改革繼續(xù)深化,全市改革試點單位增加到310個。深入推進非稅收入管理制度改革,于2009年7月頒布實施《陽江市非稅收入管理辦法》,對非稅收入實行規(guī)范管理。市級預算單位財務(wù)核算信息集中監(jiān)管和公務(wù)卡結(jié)算改革進展順利,試點單位擴大到24個,預算單位財務(wù)管理進一步規(guī)范。

         ?。ㄋ模娀斦芾砗捅O(jiān)督,維護財經(jīng)秩序。配合省審計廳、省財政廳做好對省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競爭性扶持資金和農(nóng)業(yè)、教育、社保等專項資金的審計和檢查工作,加強專項資金使用情況的跟蹤管理。制定了《陽江市國有集體資產(chǎn)交易管理辦法》,自2009年5月開始實施,規(guī)范國有集體資產(chǎn)交易行為。繼續(xù)做好財政性資金投資項目的工程預、決(結(jié))算編制和審核工作,有效控制工程造價,節(jié)約財政資金。積極配合人大、審計等部門對財政資金的監(jiān)督工作,嚴格執(zhí)行定期向人大及其常委會報告預算、決算、預算執(zhí)行情況以及超預算支出情況的制度,配合審計部門做好年度財政收支審計工作。進一步加強財政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè),繼續(xù)完善財政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督工作系統(tǒng),健全監(jiān)督制度,全面推進依法理財。

          

          二、2010年一般預算草案

         

         ?。ㄒ唬?010年全市一般預算草案

          2010年,我市財政預算安排的指導思想是:以黨的十七大精神為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,繼續(xù)解放思想,堅持改革創(chuàng)新,消除體制障礙,繼續(xù)實施積極的財政政策,著力擴大內(nèi)需,促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,推動社會和諧進步;堅持量入為出,確保收支平衡;繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制一般性支出,堅持集中財力辦大事,切實保障重點支出需要;統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展,不斷擴大公共財政覆蓋面,積極推進基本公共服務(wù)均等化,切實改善和保障民生;不斷深化財政改革,進一步健全公共財政體制;樹立績效觀念,提高財政資金使用效益;堅持依法治稅理財,做到“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”。

          根據(jù)上述指導思想,按照我市2010年國民經(jīng)濟指標及社會發(fā)展計劃,經(jīng)市政府研究,2010年全市一般預算收入擬安排233805萬元,比2009年收入實績201556萬元增加32249萬元,增長16%。

          2010年全市一般預算收入主要項目的安排情況是:

          1、增值稅收入36680萬元,比上年增長18%。

          2、營業(yè)稅收入47300萬元,比上年增長20%。

          3、企業(yè)所得稅收入13020萬元,比上年增長153%。

          4、個人所得稅收入7140萬元,比上年增長171%。

          5、城市維護建設(shè)稅收入11410萬元,比上年增長16%。

          6、房產(chǎn)稅收入4765萬元,比上年增長159%。

          7、印花稅收入2760萬元,比上年增長17%。

          8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入9670萬元,比上年增長164%。

          9、土地增值稅收入3290萬元,比上年增長155%。

          10、車船稅收入3690萬元,比上年增長141%。

          11、契稅收入18450萬元,比上年增長136%。

          12、專項收入8340元,比上年增長14%。

          13、行政事業(yè)性收費收入31620萬元,比上年增長122%。

          14、罰沒收入19635萬元,比上年增長15%。

          15、國有資本經(jīng)營收入8730萬元,比上年增長13%。

          根據(jù)2010年全市一般預算收入計劃233805萬元,加上上級補助收入130364萬元,上年結(jié)余收入1070萬元,減除上解上級支出8091萬元后,全市可供支配的財力為357148萬元。按照《預算法》的規(guī)定,2010年全市一般預算支出計劃相應安排357148萬元。

          2010年全市一般預算支出主要項目的安排情況是(以下用于對比的上年實際支出數(shù)已減除省追加的非財力性補助支出):

          1、一般公共服務(wù)75130萬元,比上年支出70225萬元增長7%。

          2、公共安全33581萬元,比上年支出29318萬元增長145%。

          3、教育94801萬元,比上年支出81523萬元增長163%。

          4、科學技術(shù)5793萬元,比上年支出5022萬元增長154%。

          5、文化體育與傳媒5408萬元,比上年支出4895萬元增長105%。

          6、社會保障和就業(yè)45810萬元,比上年支出40396萬元增長134%。

          7、醫(yī)療衛(wèi)生19254萬元,比上年支出16730萬元增長151%。

          8、環(huán)境保護2595萬元,比上年支出2309萬元增長124%。

          9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)11976萬元,比上年支出10858萬元增長103%。

          10、農(nóng)林水事務(wù)43856萬元,比上年支出37853萬元增長159%。

          11、交通運輸2350萬元,比上年支出2086萬元增長127%。

          12、采掘電力信息等事務(wù)2010萬元,比上年支出1930萬元增長41%。

          13、糧油物資儲備等管理事務(wù)2274萬元,比上年支出2135萬元增長65%。

          14、其他支出5226萬元,比上年支出5007萬元增長44%。

         

         ?。ǘ?010年市本級一般預算草案

          根據(jù)全市財政預算收支計劃安排的指導思想以及市本級財政的具體情況,經(jīng)市政府研究,2010年市本級財政收支計劃作如下安排:

          2010年市本級一般預算收入擬安排88630萬元,比上年收入實績76405萬元增加12225萬元,增長16%。一般預算收入主要項目的安排情況是:

          1、增值稅收入5615萬元,比上年增長201%。

          2、營業(yè)稅收入15600萬元,比上年增長20%。

          3、企業(yè)所得稅收入4250萬元,比上年增長171%。

          4、個人所得稅收入2550萬元,比上年增長174%。

          5、城市維護建設(shè)稅收入3630萬元,比上年增長162%。

          6、房產(chǎn)稅收入1650萬元,比上年增長185%。

          7、印花稅收入1085萬元,比上年增長183%。

          8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入2485萬元,比上年增長168%。

          9、土地增值稅收入1020萬元,比上年增長17%。

          10、車船稅收入1380萬元,比上年增長171%。

          11、契稅收入6850萬元,比上年增長16%。

          12、專項收入3760萬元,比上年增長141%。

          13、行政事業(yè)性收費收入17155萬元,比上年增長122%。

          14、罰沒收入14480萬元,比上年增長152%。

          15、國有資本經(jīng)營收入4470萬元,比上年增長135%。

          根據(jù)2010年市本級一般預算收入計劃88630萬元,加上上級補助收入130364萬元(根據(jù)財政部文件要求,2010年市本級反映上級補助收入和上解上級支出均為全市合計數(shù),相應在支出方反映對下級補助的合計數(shù)),縣(市、區(qū))上解收入7941萬元(含上解省財政的收入),上年結(jié)余收入385萬元,減除補助縣(市、區(qū))支出120127萬元,上解上級支出8091萬元后,市本級可供支配的財力為99102萬元。

          剔除省財政補助縣(市、區(qū))的收入和縣(市、區(qū))上解省財政的支出,2010年市本級的預算收支安排計劃為:市本級一般預算收入計劃88630萬元,加上上級補助收入13237萬元,縣(市、區(qū))上解收入4350萬元,上年結(jié)余收入385萬元,減除補助縣(市、區(qū))支出3000萬元,上解上級支出4500萬元后,市本級可供支配的財力為99102萬元。按照《預算法》的規(guī)定,2010年市本級一般預算支出計劃相應安排99102萬元。

          2010年市本級一般預算支出主要項目的安排情況是(以下用于對比的上年實際支出數(shù)已減除省追加的非財力性補助支出):

          1、一般公共服務(wù)18521萬元,比上年支出17190萬元增長77%。

          2、公共安全15794萬元,比上年支出14045萬元增長125%。

          3、教育11447萬元,比上年支出8784萬元增長303%。

          4、科學技術(shù)1904萬元,比上年支出1543萬元增長234%。

          5、文化體育與傳媒3589萬元,比上年支出2975萬元增長206%。

          6、社會保障和就業(yè)15290萬元,比上年支出13552萬元增長128%。

          7、醫(yī)療衛(wèi)生8571萬元,比上年支出6077萬元增長41%。

          8、環(huán)境保護859萬元,比上年支出733萬元增長172%。

          9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3643萬元,比上年支出3111萬元增長171%。

          10、農(nóng)林水事務(wù)4766萬元,比上年支出4084萬元增長167%。

          11、交通運輸577萬元,比上年支出489萬元增長18%。

          12、采掘電力信息等事務(wù)1188萬元,比上年支出1062萬元增長119%。

          13、糧油物資儲備等管理事務(wù)1974萬元,比上年支出1869萬元增長56%。

          14、其他支出3953萬元,比上年支出3946萬元增長02%。

          

          三、解放思想,開拓創(chuàng)新,努力完成全年財政預算任務(wù)

          

          2010年是實施“十一五”規(guī)劃的最后一年,做好2010年的財政工作,圓滿完成2010年預算任務(wù),對于全面實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展各項計劃目標,推動和諧陽江建設(shè),具有十分重要的意義。全市各級政府和財政部門要按照市委提出的工作部署,緊緊圍繞全市中心工作,進一步解放思想,開拓創(chuàng)新,切實抓好以下幾個方面的工作:

         ?。ㄒ唬┤媛鋵嵖茖W發(fā)展觀,充分發(fā)揮財政職能作用,促進經(jīng)濟發(fā)展。全市各級政府和財政部門必須堅持科學發(fā)展觀,以發(fā)展為第一要務(wù),大力支持和促進經(jīng)濟發(fā)展,狠抓財源建設(shè),實現(xiàn)經(jīng)濟與財政協(xié)調(diào)發(fā)展。要繼續(xù)做好省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競爭性扶持資金的使用和管理工作,與省財政補助的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金結(jié)合使用,發(fā)揮乘數(shù)效應,加快我市省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動我市園區(qū)經(jīng)濟和工業(yè)經(jīng)濟加快發(fā)展。要繼續(xù)完善激勵型財政機制,進一步發(fā)揮財政資金的激勵引導作用。要切實加強擴大內(nèi)需新增中央投資項目資金管理,及時落實配套資金,推動在建項目順利完工,新建項目如期開展。要繼續(xù)落實招商引資專項經(jīng)費,加大對招商引資工作的支持力度。要積極利用海上絲綢之路博物館開館的契機,進一步加大對市內(nèi)各旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的投入,支持旅游業(yè)做大做強。要繼續(xù)做好利用國家開發(fā)銀行貸款和世界銀行貸款工作,加快我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共項目建設(shè)。要繼續(xù)貫徹落實出口退稅負擔機制,促進外貿(mào)發(fā)展。

         ?。ǘ娀杖牍芾?,確保完成全年預算任務(wù)。堅持以科學發(fā)展觀為指導,強化收入管理,確保完成預算收入任務(wù),進一步增強公共財政保障能力。完善各縣(市、區(qū))異地招商稅收分成體制,促進全市收入均衡增長。繼續(xù)實施財稅聯(lián)席會議制度,加強工作責任制,嚴格依法治稅,做好重點稅源的跟蹤管理,確保實現(xiàn)財稅收入穩(wěn)定增長。進一步規(guī)范非稅收入管理,做好非稅收入征管工作,按規(guī)定將應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入足額納入預算管理。

          (三)嚴格控制支出,確保重點支出需要。嚴格按《預算法》要求編制預算,堅持收支平衡、略有結(jié)余的原則,做到量入為出,量力而行,不打赤字預算。強化預算約束,嚴格按照預算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預算,從嚴控制追加支出,嚴禁越權(quán)調(diào)整、改變預算用途。進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴控制一般性支出,繼續(xù)落實公務(wù)購車和用車經(jīng)費、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用、黨政機關(guān)出國(境)經(jīng)費、辦公經(jīng)費標準“五個零增長”的要求。在維持政權(quán)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,集中財力確保重點項目支出需要。按照《廣東省基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃(2009-2020)》的部署,在公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通以及生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域邁出新步伐,著力推進我市基本公共服務(wù)均等化。2010年,全市預算安排教育經(jīng)費94801萬元,市本級安排11447萬元,分別比上年增支13278萬元和2663萬元,增支主要用于農(nóng)村和城鎮(zhèn)免費義務(wù)教育補助以及中小學校舍安全工程及校舍維修改造等方面;全市預算安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費19254萬元,市本級安排8571萬元,分別比上年增支2524萬元和2494萬元,增支主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助、提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助標準、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險擴面補助以及實施農(nóng)村改水改廁、貧困白內(nèi)障患者復明等公共衛(wèi)生項目補助;2010年預算還加大了對住房保障、就業(yè)保障等其他基本公共服務(wù)項目的投入。繼續(xù)落實財政支農(nóng)惠農(nóng)政策,不斷擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍。2010年,全市預算安排農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費43856萬元,市本級安排4766萬元,分別比上年增支6003萬元和682萬元,扎實推進新農(nóng)村建設(shè),促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

         ?。ㄋ模┥罨斦母?,推進公共財政體制建設(shè)。按照依法理財、科學理財、為民理財、民主理財?shù)囊?,從財政收、支、管、用等多個方面對財政管理體制、管理方式方法進行改革創(chuàng)新,不斷完善公共財政體制。要按照省的統(tǒng)一部署,積極穩(wěn)妥做好“省直管縣”試點,理順市與試點縣(市)的財政管理體制。要繼續(xù)深化部門預算、國庫集中支付、政府采購、非稅收入管理、財政支出績效評價等各項改革,進一步拓展改革的廣度和深度。繼續(xù)推進行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財務(wù)核算信息集中監(jiān)管、公務(wù)卡結(jié)算等改革,及時總結(jié)試點經(jīng)驗,逐步擴大試點范圍,在條件成熟時全面推開。

          (五)加快制度建設(shè),進一步加強財政監(jiān)督。繼續(xù)完善財政支出監(jiān)控機制,對財政支出資金分配、撥付、使用、管理實行全過程監(jiān)督,提高財政支出管理水平。進一步加強對重大工程項目的財務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查,繼續(xù)做好對財政性資金投資項目的預、決(結(jié))算審核工作。健全財政外部監(jiān)督機制,積極配合人大及其常委會、審計部門對預算、決算以及財政資金的監(jiān)督,配合做好年度財政收支審計工作。大力加強內(nèi)部監(jiān)督檢查工作,完善市級財政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系,對資金分配進行實時監(jiān)督,保證財政資金的安全完整。

          各位代表,新的一年,我們將以科學發(fā)展觀為指導,在市委的正確領(lǐng)導和市人大的監(jiān)督支持下,解放思想,深化改革,開拓進取,扎實工作,圓滿完成全年財政預算任務(wù),為把我市建設(shè)成為三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新型工業(yè)化城市作出更大的貢獻!

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